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2025年度中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心公开报告

  

 

 

 

2025年度中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心

公开报告

 

 

 

 

 


目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心(以下简称市委编办登记中心)是中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室所属相当于正科级公益一类事业单位。承担市级机关群众团体统一信用代码赋码工作;承担事业单位的设立登记、变更登记、年度报告公示、注销登记、补领证书事项的受理、发证等工作。完成市委编办交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.本单位无内设机构,本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心。详细情况见表:

预算编报单位情况

序号

单位名称

单位性质

1

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心

公益一类事业单位

 

三、2025年度单位主要工作完成情况

一是完成年度报告公示工作。根据《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》、《事业单位法人年度报告公示办法》等条例,从部署安排、强化服务、督导落实、审核监管等方面全面抓好落实,采用双岗审核制度,坚持高标准、严把关,完成2024年度事业单位法人证书年检工作,汇总259家非涉密事业单位的年度报告后向社会公示。

二是完成机关群团统一社会信用代码赋码工作。截止目前,共为1家单位办理设立登记并发放统一社会信用代码证书、为38家单位办理变更登记、2家单位办理证书延期、6家单位办理撤销登记。

三是完成事业单位法人登记工作。截止目前,共为3家事业单位办理设立登记并发放事业单位法人证书、253家事业单位办理变更登记、2家单位办理证书补领、31家单位办理证书延期、9家单位办理注销登记。除涉密单位外,本年度一到三季度上述业务已向社会公示。

四是完成登记档案管理工作。为不断完善、规范登记档案管理,充分发挥事业单位登记管理档案的作用,中心依据《事业单位登记档案管理办法》相关要求,建立档案借阅制度,明确档案查看、借阅、复印等权限和程序,将正常存续的单位与已注销的单位分别建立台账管理。对于正常存续的279家事业单位档案遵循“三个一”,即一家事业单位一个编号,一家事业单位一个档案盒,一周归档一次原则及按照时间顺序整理存放,定期与机关科、事业科统计台账进行比对,及时维护档案检索目录。对于已注销的394家事业单位以主管局为单位进行整合,重新梳理从设立登记到注销登记全流程档案,并制作检索目录,大幅压缩档案储存空间,提高档案柜使用效率。截止目前,已整理完成89家已注销事业单位档案。

五是完成“双随机·一公开”联合检查工作。中心积极履行职责,全力配合登记科开展“双随机·一公开”检查工作。

六是完成数据维护工作。中心根据自治区登记管理局“全区审批设立事业单位数据核对及行业分类赋码”工作通知,对市本级事业单位登记设立情况进行自查摸排。结合我市事业单位年度报告工作,梳理事业单位行业分类情况并在国家登记管理平台数据库中逐项修改,指导旗县区按照统一的摸排标准与程序开展录入工作,共计完成市本级283家单位及旗县区1301家单位的分类赋码工作。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2025年度收入、支出决算总计均为142.94万元。与年初预算相比,收、支总计各减少6.71万元,下降4.48%,变动原因:主要因清退津补贴,收支减少;与上年决算相比,收、支总计各增加16.15万元,增长12.74%。其中:

(一)收入决算总计 142.94万元。包括:

1.本年收入决算合计142.94万元。与上年决算相比,增加16.15万元,增长12.74%,变动原因:一是较上年多了4名引进人才2024年度和2025年度人才引进安置费收入,二是本年度办公经费较上年增加。

 
 

 

2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%变动原因:不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。

(二)支出决算总计 142.94万元。包括:

1.本年支出决算合计 142.94万元。与上年决算相比,增加16.15万元,增长 12.74%,变动原因:一是较上年多了4名引进人才2024年度和2025年度人才引进安置费支出,二是本年度办公经费支出较上年增加。

2.结余分配 0万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项:无。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心2025年度本年收入决算合计142.94万元,其中:

一般公共预算财政拨款收入142.94万元,占100.00%;

政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;

国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;

上级补助收入0万元,占0%;

事业收入0万元,占0%;

经营收入0万元,占0%;

附属单位上缴收入 0万元,占0%;

其他收入0万元,占0%。

   

1.收入决算图

 

三、支出决算情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2025年度本年支出决算合计142.94万元,其中:

基本支出134.94万元,占94.40%

项目支出8.00万元,占5.60%

上缴上级支出0万元,占0%

经营支出0万元,占0%

对附属单位补助支出0万元,占0%

   

2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为142.94万元,与年初预算相比,收、支总计各减少6.71万元,下降4.48%,变动原因:主要因清退津补贴,收支减少;与上年决算相比,收、支总计各增加 16.15万元,增长12.74%,变动原因:本年发放了2024年度、2025年度的人才引进安置费,导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算142.94万元。与年初预算149.65万元相比,完成年初预算的95.52%。其中:

(一)一般公共服务(类)

一般公共服务(类)决算数为 88.38万元,与年初预算相比减少13.89万元。其中:

其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算89.95万元,决算支出 88.38万元,完成年初预算的98.25%。决算数与年初预算数的差异原因:按照规范工资津贴补贴要求清退津补贴,工资福利支出较年初预算减少。

(二)科学技术支出(类)

科学技术支出(类)决算数为15.85万元,与年初预算相比增加7.85万元。其中:

其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算8万元,全年预算15.85万元,支出决算15.85万元,完成全年预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:该项是2024年、2025年引进人才安置费,2024年度款项未来得及支付,于2025年直接结转本单位,因此存在差异。

(三)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出(类)决算数为 15.77万元,与年初预算相比减少0.27万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算10.69万元,支出决算10.64万元,完成年初预算的99.53%。决算数与年初预算数的差异原因:因人员调整,养老保险缴费支出较年初预算略有差异。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算5.35万元,支出决算5.12万元,完成年初预算的95.70%。决算数与年初预算数的差异原因:因人员调整,职业年金缴费支出较年初预算略有差异。

(四)卫生健康支出(类)

卫生健康支出(类)决算数为 4.66万元,与年初预算相比增加 0.40万元。其中:

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算4.26万元,支出决算4.66万元,完成年初预算的109.39%。决算数与年初预算数的差异原因:年中调整医疗保险基数使得医疗保险增加。

(五)住房保障支出(类)

住房保障支出(类)决算数为 18.29万元,与年初预算相比减少0.79万元。其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算10万元,支出决算9.78万元,完成年初预算的97.8%。决算数与年初预算数的差异原因:年中调整住房公积金缴费基数,因基数减少相应住房公积金支出减少。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算9.08万元,决算支出8.51万元,完成年初预算的93.72%。决算数与年初预算数的差异原因:因清退津贴补贴中含部分购房补贴,因此决算数少于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算134.94万元,其中:

(一)人员经费 130.39万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 4.55万元。主要包括:办公费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算8.00万元,其中:

对个人和家庭的补助8万元。主要包括:生活补助。是2024年度引进人才安置费。

 

八、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)财政拨款三公经费支出总体情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心  2025年度财政拨款“三公”经费全年预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费全年预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费全年预算0万元,支出决算0万元,完成预算的 0%;公务接待费全年预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0万元,支出决算0万元,与预算差异原因:不存在此项内容。

(二)财政拨款三公经费支出具体情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心  2025年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占 0%;公务接待费支出0万元,占0%。其中:

1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

1)公务用车购置支出0万元本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:不存在此项内容。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:不存在此项内容。

2)公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至20251231日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。

3.公务接待费支出 0万元。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2025年度公用经费支出决算4.55万元,与上年决算相比,增加2.53万元,增长125.25%,变动原因:上年度部分办公费用未来得及支付,于本年度支付,因此公用经费支出涨幅较大。其中,机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比,增加0万元,增长 0%,变动原因:我单位类型为公益一类事业单位,无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心2025年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

十三、国有资产占用情况说明

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心截至20251231日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金8.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位没有政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目、社保基金预算项目、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务项目。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心2025年度在决算中反映1个一般公共预算项目,共1个项目的绩效自评结果。

2024年度人才引进安置费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.05分。全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:年初为市委编办登记中心4名引进人才发放了2024年度人才引进安置费,该项目总体完成情况良好,满意度较高。发现的主要问题及原因:该项目应该2024年度执行,但2024年封账较早,未来得及发放,于本年初发放。下一步改进措施:今后按照要求时限及时申请资金、按时发放。

 

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称

2024年度人才引进安置费

主管部门

中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室(部门)

实施单位

中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

0

8

8

10

100

10

其中:财政拨款

0

8

8

——

100

——

上年结转资金

 

 

 

——

 

——

其他资金

0

0

0

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为解决引进我市经济社会发展急需紧缺的高学历青年人才安置问题,通过引进人才安置费的发放,充分发挥招才引智、留才用才方面的保障作用,达到留才用才的目的。

我单位本年度该项目资金使用8万元, 完成了我单位4名引进人才2024年度人才引进安置费的发放工作,达到绩效预期目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

引进人才数

正向

等于

4

4

7

7

 

引进人才年底在编在岗人数

正向

等于

4

4

8

8

 

质量指标

引进人才安置费覆盖率

正向

等于

100

100

%

7

7

 

引进人才安置费资金到位率

正向

等于

100

100

%

8

8

 

时效指标

引进人才安置费发放的及时性

定性

 

2025年1月20日前

2025年1月14日

 

5

5

 

引进人才安置费到位及时性

定性

 

2025年1月20日前

2025年1月14日

 

5

5

 

成本指标

引进人才安置费总成本

正向

等于

8

8

万元

5

5

 

引进人才安置费人均成本

正向

等于

8

2

万元

5

1.25

录入年度指标数值错误,应录入人均2万元。

效益指标

社会效益指标

充实单位工作力量

定性

 

有效充实

有效充实

 

15

15

 

可持续影响指标

促进各项工作发展

定性

 

有效促进

有效促进

 

15

15

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

引进人才的满意度

正向

大于等于

100

98

%

10

9.8

 

总分

100

96.05

 

(三)部门项目绩效评价结果

2025年度部门项目绩效评价未选择本单位项目。

(四)单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况

我单位高度重视预算绩效管理工作,将绩效管理纳入内部控制体系,在内控手册业务层面制度《预算管理办法》中明确绩效管理相关规定,对绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价、评价结果运用等全流程作出制度安排,压实内部各科室工作责任,把绩效管理要求贯穿预算编制、执行全过程。

在核心绩效指标标准体系建设方面,预算申报时结合单位履职实际,围绕产出、效益、满意度,科学设置数量、质量、时效、成本等绩效指标,力求指标贴合项目实际、可衡量可考核,不断提升绩效目标编报质量。

常态化开展预算绩效业务学习,强化经办人员业务能力。下一步,将结合业务开展情况,进一步细化绩效管理实操要求,持续优化绩效指标设置,不断提高本单位预算绩效管理规范化水平。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门(单位)决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:孟雅君              联系电话:0471-4803892

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

86150100010003--中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心.xlsx