2024年度中共呼和浩特市委员会机构
编制委员会办公室登记中心
公开报告
单位名称:中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心
单位负责人:东格尔
财务负责人:奇 荣
编 制 人:孟雅君
报送日期:2025 年 9 月
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
(一)单位职能
中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心是中 国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室所属相当于正科级公益一类事业单位。
(二)单位主要职责
1.承担市级机关群众团体统一信用代码赋码工作;承担事业 单位的设立登记、变更登记、年度报告公示、注销登记、补领证 书事项的受理、发证等工作。
2.完成市委编办交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.本单位无内设机构,本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本财政汇总决算编制范围的预算 单位共计1家,具体包括:中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心。详细情况见表:
预算编报单位情况
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 |
公益一类事业单位 |
三、2024年度单位主要工作完成情况
1.事业单位法人登记工作。明确登记业务服务规范,严格按照《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则等法律法规办理事业单位的设立登记、变更登记、年度报告公示、注销登记、补领事项等工作。截止目前,市本级登记统计数据为事业单位283家,赋码机关113家(含派出机构19家、垂管机关24家、群团12家);登记中心通过呼和浩特机构编制网站,依法全面公开登记服务事项、办理过程等相关信息,对2024年登记管理系统中的所有设立、变更注销登记情况按季度进行了公示。
2.事业单位年度报告公示工作。按照国家登记管理局相关规定,事业单位需在规定时间内向登记管理机关报送上一年度执行条例和实施细则情况的年度报告,中心对年度报告书进行逐一复核,完成2023年度事业单位法人证书年检工作,将252家非涉密事业单位的年度报告完成审核并向社会公示。
3.机关群团统一社会信用代码赋码工作。2024年度共为市委社会工作部等3家单位办理设立登记发放统一社会信用代码证书,为市自然资源局新城分局等22家单位办理证书延期换领,为园林建设服务中心7家内设机构办理注销,为市发改委等71家机关和群团单位变更相关证书事项。
中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2024年度收入、支出决算总计均为126.79万元。与年初预算相比,收、支总计各减少4.94万元,下降3.75%,变动原因:主要是基本支出减少,按照规范工资津贴补贴要求,2024年工资福利支出较年初预算减少;与上年决算相比,收、支总计各增加10.81万元,增长9.32%。其中:
(一)收入决算总计 126.79万元。包括:
1.本年收入决算合计 126.79万元。与上年决算相比,增加 10.81万元,增长9.32%,变动原因:因2023年人才引进人员年中入职,因此本年社保、公积金等人员经费收入较上年增加。
2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
(二)支出决算总计 126.79万元。包括:
1.本年支出决算合计 126.79万元。与上年决算相比,增加 10.81万元,增长 9.32%,变动原因:因2023年人才引进人员年中入职,因此本年社保、公积金等人员经费支出较上年增加。
2.结余分配 0万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项:无。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。
中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2024年度本年收入决算合计 126.79万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入 126.79万元,占 100.00%;
本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元,占 0%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,占 0%;
本年上级补助收入 0万元,占 0%;
本年事业收入 0万元,占 0%;
本年经营收入 0万元,占 0%;
本年附属单位上缴收入 0万元,占 0%;
本年其他收入 0万元,占 0%。
图1.收入决算图
中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心2024年度本年支出决算合计126.79万元,其中:
本年基本支出 126.79万元,占 100.00%;
本年项目支出 0万元,占 0%;
本年上缴上级支出 0万元,占 0%;
本年经营支出 0万元,占 0%;
本年对附属单位补助支出 0万元,占 0%。
图2.支出决算图
中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 126.79万元,与年初预算相比,收、支总计各减少4.94万元,下降3.75%,变动原因:主要是基本支出减少,按照规范工资津贴补贴要求,2024年工资福利支出较年初预算减少;与上年决算相比,收、支总计各增加 10.81万元,增长9.32%,变动原因:因2023年人才引进人员年中入职,因此本年社保、公积金等人员经费支出较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 126.79万元。与年初预算 131.73万元相比,完成年初预算的 96.25%。其中:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务(类)决算数为 87.17万元,与年初预算相比减少3.45万元。其中:
其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算90.62万元,决算支出 87.17万元,完成年初预算的96.19%。决算数与年初预算数的差异原因:按照规范工资津贴补贴要求,2024年工资福利支出较年初预算减少。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出(类)决算数为 16.11万元,与年初预算相比减少0.79万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算11.27万元,支出决算10.74万元,完成年初预算的95.30%。决算数与年初预算数的差异原因:2024年工资津补贴较年初预算减少,养老保险缴费基数减少,因此养老保险缴费支出减少。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算5.63万元,支出决算5.37万元,完成年初预算的95.38%。决算数与年初预算数的差异原因:2024年工资津补贴较年初预算减少,职业年金缴费基数减少,因此职业年金缴费支出减少。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出(类)决算数为 4.36万元,与年初预算相比增加0万元。其中:
行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算4.36万元,支出决算4.36万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出(类)决算数为 19.16万元,与年初预算相比减少0.69万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算10.10万元,支出决算9.74万元,完成年初预算的96.44%。决算数与年初预算数的差异原因:2024年工资津补贴较年初预算减少,住房公积金缴费基数减少,因此住房公积金支出减少。
2.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算9.76万元,决算支出9.42万元,完成年初预算的96.52%。决算数与年初预算数的差异原因:按照规范工资津贴补贴要求,2024年下半年购房补贴执行冻结后标准,因此较年初预算减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 126.79万元,其中:
(一)人员经费 124.78万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
(二)公用经费 2.02万元。主要包括:办公费、培训费、福利费等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费全年预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费全年预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务接待费全年预算0万元,支出决算0万元,完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0万元,支出决算0万元,与预算差异原因:不存在此项内容。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明
中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。其中:
1.因公出国(境)费支出 0.00万元,全年出国(境) 团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
(1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:不存在此项内容。与上年决算相比, 增加0.00 万元,增长0.00%,变动原因:不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:不存在此项内容。
3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加0.00 万元,增长0.00 %,变动原因:本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 0.00%,变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明
中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心2024年度公用经费支出决算2.02万元,与上年决算相比,增加1.20万元,增长146.34%,变动原因:一是因2023年度引进人才中有1人聘为专技岗,因此本年度继续教育培训费增长1倍;二是人员增加,福利费相应增加。其中,机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:我单位类型为公益一类事业单位,无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2024年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心截至2024年12月31日,本单位共有车辆 0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆,其他用车 0辆;单价 50 万元(含) 以上的设备(不含车辆) 0.00台(套)、单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心2024年无一般公共预算项目支出、政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目、社保基金预算项目、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务项目。
(二)单位决算中项目绩效自评结果
中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2024年度无项目支出,因此在决算中反映0个项目的绩效自评结果。
(三)部门项目绩效评价结果
中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 2024年度无项目支出。
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
五、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机构运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:孟雅君 联系电话:0471-4803892
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表