呼和浩特市2025年度
中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心预算公开报告
批复时间: 2025 年 1 月 16 日
公开时间: 2025 年 1 月 23 日
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效目标设置情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道
第五部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
(一)单位职能
中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心(以下简称市委编办登记中心)是中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室所属相当于正科级公益一类事业单位。
(二)单位主要职责
1.承担市级机关群众团体统一信用代码赋码工作;承担事业单位的设立登记、变更登记、年度报告公示、注销登记、补领证书事项的受理、发证等工作。
2.完成市委编办交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
(一)本单位无内设机构,本单位无下属单位。
(二)从预算单位构成看,纳入本单位2025年部门预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:市委编办登记中心。
预算编报单位情况
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 |
公益一类事业单位 |
1.机构及人员基本情况
中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心为公益一类事业单位。单位内部无内设机构。事业编制12个,公益一类事业编制12个,实有人数10人,其中:在职人员10人,离休人员0人、退休人员0人,较上年年末在职人员数无变化。
2.单位设置
纳入本单位2025年部门预算编制范围的单位情况如下:
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室登记中心 |
公益一类事业单位 |
三、2025年度单位主要工作任务及目标
1.做好各项法人登记的常规工作
登记中心将严格执行《事业单位登记管理暂行条例》《事业单位登记管理暂行条例实施细则》的相关规定,及时做好相关登记工作。
2.加强学习培训提质登记工作能力
牢固树立党管机构编制意识,把加强党的全面领导贯穿到登记工作各方面,把党风廉政建设和反腐败宣传教育作为中心干部学习的重要内容,全方位筑牢思想道德防线。
一、收支预算总体情况说明
市委编办登记中心2025年度收入总计137.33万元、支出预算总计137.33万元,与上年相比收入增加5.6万元、支出预算总计增加5.6万元,收入增加4.25%,支出增加4.25%。其中:
(一)收入预算总计137.33万元。包括:
1.本年收入合计137.33万元。
(1)一般公共预算拨款收入137.33万元,与上年相比增加5.6万元,增加4.25%。主要原因一是虽然与上年相比年末人数无变化,但有调出人员及新增人员,使得工资、社保等人员经费收入减少,二是本年度预算增加了引进人才安置费8万元。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(二)支出预算总计137.33万元。包括:
1.本年支出合计137.33万元。
(1)一般公共服务(类)支出89.95万元,主要用于本单位在职人员的工资、工伤保险、失业保险、福利费、公用经费等支出。与上年相比减少0.67万元,降低0.74%。主要原因是人员变动使得工资、社保等人员经费支出减少。
(2)科学技术支出(类)支出8万元,主要用于引进人才安置费的发放。与上年相比增加8万元,增长100%。主要原因是2025年预算要求将“引进人才安置费”的功能科目设置为“科学技术支出”。
(3)社会保障和就业(类)支出16.04万元,主要用于缴纳养老保险、职业年金等社会保险支出。与上年相比减少0.86万元,降低5.09%。主要原因是人员变动使得养老保险和职业年金支出减少。
(4)卫生健康(类)支出4.26万元,主要用于缴纳职工医疗保险等支出。与上年相比减少0.10万元,降低2.29%。主要原因是人员变动使得医疗保险支出减少。
(5)住房保障(类)支出19.08万元,主要用于住房公积金及购房补贴支出。与上年相比减少0.77万元,降低3.88%。主要原因:一是人员变动使得住房公积金支出减少,二是新职工房补标准降低。
2.年终结转结余为0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
市委编办登记中心2025年收入预算合计137.33万元,包括本年收入137.33万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入137.33万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
市委编办登记中心2025年支出预算合计137.33万元,其中:
基本支出137.33万元,占100%;
项目支出0万元,占0%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
市委编办登记中心2025年度财政拨款收入总计137.33万元,与上年相比,财政拨款收入总计增加5.6万元,增加4.25%。主要原因一是虽然与上年相比年末人数无变化,但有调出人员及新增人员,使得工资、社保等人员经费收入减少,二是本年度预算增加了引进人才安置费8万元。财政拨款支出总预算137.33万元,财政拨款支出总计增加5.6万元,增加4.25%。主要原因一是因为人员变动使得工资、社保等人员经费支出减少,二是本年度预算支出增加了引进人才安置费8万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
市委编办登记中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算137.33万元,与上年相比增加5.6万元,增加4.25%。主要原因一是虽然与上年相比年末人数无变化,但有调出人员及新增人员,使得工资、社保等人员经费支出减少,二是本年度预算增加了引进人才安置费8万元。
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务类年初预算数为89.95万元,与上年相比减少0.67万元。其中:
其他共产党事务支出(款)事业运行(项):年初预算89.95万元,与上年相比减少0.67万元,降低0.74%。变动原因:人员变动使得工资、工伤保险、失业保险等支出减少。
(二)科学技术支出(类)
科学技术支出类年初预算数为8万元,与上年相比增加8万元。其中:
其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):年初预算8万元,与上年相比增加8万元,增加100%。变动原因:本年度将引进人才安置费用放入了本类支出中。
(三)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类年初预算数为16.04万元,与上年相比减少0.86万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算10.69万元,与上年相比减少0.58万元,降低5.15%。变动原因:人员变动使得养老保险缴费支出减少。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算5.35万元,与上年相比减少0.28万元,降低4.97%。变动原因:人员变动使得职业年金缴费支出减少。
(四)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类年初预算数为4.26万元,与上年相比减少0.1万元。其中:
行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):年初预算4.26万元,与上年相比减少0.10万元,降低2.29%。变动原因:人员变动使得医疗保险支出减少。
(五)住房保障支出(类)
住房保障支出类年初预算数为19.08万元,与上年相比减少0.77万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项):年初预算10.00万元,与上年相比减少0.10万元,降低0.99%。变动原因:人员变动使得住房公积金支出减少。
2.住房改革支出(款)购房补贴(项):年初预算9.08万元,与上年相比减少0.68万元,降低6.97%。变动原因:因购房补贴标准使用了2021年7月的标准,因此购房补贴减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
市委编办登记中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算137.33万元,与上年相比增加5.6万元,增加4.25%,其中:
(一)人员经费131.19万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助等。
(二)公用经费6.14万元。主要包括:其他工资福利支出、办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
市委编办登记中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是不存在此项内容。
3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因:不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
市委编办登记中心2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
市委编办登记中心2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
2025年单位预算安排项目0个。其中,财政本年拨款金额0万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
2025年市委编办登记中心一般公共预算事业单位运行经费预算支出6.14万元,与上年相比增加0.17万元,增加2.85%。主要原因是:妇女卫生费计入福利费中,使得运行经费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的通用设备0台(套),单价200万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套),单价200万元(含)以上的专用设备0 台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2025年市委编办登记中心填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个。
一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
六、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年 度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、一般公共服务(类)财政事务(款):指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
十二、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款):指用于人力资源引进人才补助方面的支出。
十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。
十六、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十九、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
联系人:孟雅君
联系电话:0471-4803892
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注:1.预算公开表见附件
2.不涉及的表格已上传空表且一并上传了说明